Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
210339 učebné pomôcky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Grapa Media s.r.o. 45456836 Iné 52,40 € 09.04.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5590035590 Ives služby - odborné práce ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 IVES Košice 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 83,65 € 09.04.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8280596197 T Com - telef. poplatky 03/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 43,10 € 08.04.2021 12.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020210011 Spracovanie účtovníctva 03/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 08.04.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202102 Stravné a réžia 03/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 267,12 € 08.04.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8629490364 SPP - spotreba plynu 04/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 355,00 € 01.04.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202106246 Učebné pomôcky MŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RAABE 35908718 Iné 90,00 € 30.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2120800552 Nákup náplní do tlačiarne - PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 101,04 € 25.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
472021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 90,00 € 24.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8279534116 Telecom internet od 22.02.2021 - 21.03.2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,50 € 23.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 03/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 15.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8277683802 Telecom internet od 22.01.2021 - 21.02.2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 37,98 € 10.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020210006 Spracovanie účtovníctva 02/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 10.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
221030360 Utierky - hygienické potreby ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 DAMITO s.r.o. 44148542 Iné 198,14 € 10.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1971451951 Nákup učebných pomôcok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Martinus.sk, s.r.o 36440531 Iné 109,37 € 05.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8278755022 T Com - telef. poplatky 02/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 43,10 € 05.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8629792455 SPP - spotreba plynu 03/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 320,00 € 02.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202101 stravné a réžia 02/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 71,55 € 02.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7101015098 Nákup stravných lístkov ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 642,02 € 01.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
12019 Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 25.02.2021 02.03.2021 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 »