Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
162/2026 šitie a uprava kostýmov do inscenácie Do Damašku Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 Daniela Šmicová Damon Iné 1 870,00 € 17.04.2026 17.04.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
163/2026 tepovanie sedačkyv A2 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 Jaroslav Guštafík Iné 80,00 € 17.04.2026 17.04.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
email občerstvenie na 1.Premiéru inscenácie "Na ceste do Damasku" Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 FRESH REPUBLIC s.r.o. Iné 920,00 € 16.04.2026 27.04.2026 Henrieta Dóšová Objednávka
161/2026 umelecký výkon Z. Krónerovej 19.03.2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 AD VISION Consulting s.r.o. Kultúra, média, tlač 609,48 € 15.04.2026 15.04.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
160/2026 kancelárske a hygienické potreby Mickirewiczova 2 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 Tibor Varga TSV Papier Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 203,95 € 14.04.2026 14.04.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
157/2026 umelecký výkon L.Bédiho za 3/2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 ELBD s.r.o. Kultúra, média, tlač 500,00 € 13.04.2026 13.04.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
158/2026 PHM za 3/2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 SLOVNAFT a.s. Palivá, energie, voda, telefóny 274,93 € 13.04.2026 13.04.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
159/2026 mobilný telefón Samsung Galaxy A16 128GB black Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 ORANGE Slovensko a.s. Palivá, energie, voda, telefóny 60,50 € 13.04.2026 13.04.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
23/2026 kancelárske a hygienické potreby Mickirewiczova 2 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 Tibor Varga TSV Papier Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 210,00 € 13.04.2026 14.04.2026 Henrieta Dóšová Objednávka
24/2026 výroba dekorácií od inscenácie "Na ceste do Damasku" Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 PRELCOMP - Prelovský Oto Iné 1 300,00 € 13.04.2026 22.05.2026 Henrieta Dóšová Objednávka
25/2026 nákup materiálu a výroba scény do inscenácie "Na ceste do Damasku" Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 PRESCONT - Štefan Prelovszký Iné 1 500,00 € 13.04.2026 22.05.2026 Henrieta Dóšová Objednávka
26/2026 výroba dekorácií do inscenácie "Na ceste do Damasku" Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 Jozef Duras Iné 1 600,00 € 13.04.2026 22.05.2026 Henrieta Dóšová Objednávka
148/2026 stravné za 3/2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 Up Déjeuner s.r.o. Iné 1 811,55 € 08.04.2026 08.04.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
149/2026 maskérske práce 03/2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 Martin Blizniak s.r.o. Iné 2 800,00 € 08.04.2026 08.04.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
150/2026 služby mobilnej siete za 3/2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 ORANGE Slovensko a.s. Palivá, energie, voda, telefóny 173,23 € 08.04.2026 08.04.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
152/2026 vedenie agendy, organizácia servisných opráv za 3/2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 CMB s.r.o. Iné 836,97 € 08.04.2026 08.04.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
153/2026 sprostredkovanie a dodávka komplexných služieb technického personálu 01.03.2026 - 01.04.2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 CMB s.r.o. Iné 14 373,78 € 08.04.2026 08.04.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
154/2026 umelecký výkon V. Kobielskeho 03/2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 APLAUZ REAL s.r.o. Kultúra, média, tlač 220,00 € 08.04.2026 08.04.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
155/2026 služby pevnej siete za 3/2026 DAK´90 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 SLOVAK TELEKOM a.s. Palivá, energie, voda, telefóny 31,00 € 08.04.2026 08.04.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
151/2026 umelecký výkon A. Hajdu za 3/2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 Ady Production s.r.o. Kultúra, média, tlač 700,00 € 08.04.2026 08.04.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »