Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
85/2026 spotreba el. energie za 207m2 za 2/2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 PRIMEX s.r.o. Palivá, energie, voda, telefóny 63,60 € 02.03.2026 02.03.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
86/2026 spotreba el. energie za 260m2 za 2/2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 PRIMEX s.r.o. Palivá, energie, voda, telefóny 651,00 € 02.03.2026 02.03.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
87/2026 služby za 207m2 za 3/2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 PRIMEX s.r.o. Iné 80,00 € 02.03.2026 02.03.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
88/2026 služby za 260m2 za 3/2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 PRIMEX s.r.o. Iné 90,00 € 02.03.2026 02.03.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
89/2026 služby za 110m2 za 3/2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 PRIMEX s.r.o. Iné 36,90 € 02.03.2026 02.03.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
76/2026 licenčné odmeny 1.- 12./2025, 1/2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 DILIA Iné 615,93 € 26.02.2026 26.02.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
77/2026 technicke a produkčné zabezpečenie podujatia Trezor - Veľký žúr, 12.12.2025, 13.12.2025 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 Radosť až na kosť, O.Z. Kultúra, média, tlač 9 200,00 € 26.02.2026 26.02.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
71/2026 služby mobilnej siete za 2/2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 SLOVAK TELEKOM a.s. Palivá, energie, voda, telefóny 87,00 € 24.02.2026 24.02.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
72/2026 služby mobilnej siete za 2/2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 SLOVAK TELEKOM a.s. Palivá, energie, voda, telefóny 59,45 € 24.02.2026 24.02.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
73/2026 LD277/2025 , licencia od 01.09.2026 do 31.08.2029 dielo:"Ako chutí moc" Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 LITA Kultúra, média, tlač 2 706,00 € 24.02.2026 24.02.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
75/2026 ročný prístup rok 2026 pre Verejnú správu SR Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 PORADCA PODNIKATEĽA spol.s.r.o. Iné 265,68 € 24.02.2026 24.02.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
74/2026 maskérske práce výpomoc 18.02., 19.02.2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 Matúš Kulich Iné 200,00 € 24.02.2026 25.02.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
69/2026 nákup materiálu pre výrobu kostýmov do inscenácie "Do Damašku Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 Daniela Šmicová Damon Iné 300,00 € 19.02.2026 19.02.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
70/2026 toner HPW2030X Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 NEXUS Computers & Srvices s.r.o. Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 221,15 € 19.02.2026 19.02.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
68/2026 oprava kulís do inscenácie "Revízor" Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 PRESCONT - Štefan Prelovszký Iné 5 300,00 € 18.02.2026 18.02.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
67/2026 služ.motor.vozidlo PZP 20.03.2026 - 19.09.2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa a.s. Iné 175,62 € 13.02.2026 16.02.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
65/2026 výroba časti dekorácie do inscenácie "Bolo nás jedenásť" Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 Jozef Duras Iné 1 450,00 € 13.02.2026 16.02.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
66/2026 výroba časti dekorácie do inscenácie "Bolo nás jedenásť" Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 PRELCOMP - Prelovský Oto Iné 1 250,00 € 13.02.2026 16.02.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
61/2026 umelecký výkon A.Jakab Rakovskej za 1/2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 Suntil s.r.o. Kultúra, média, tlač 550,00 € 12.02.2026 13.02.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
62/2026 umelecký výkon Róberta Jakaba za 01/2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 Suntil s.r.o. Kultúra, média, tlač 400,00 € 12.02.2026 13.02.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
63/2026 PO a BOZP za 1/2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 FISACO s.r.o. Iné 430,50 € 12.02.2026 13.02.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
64/2026 PHM za 1/2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 SLOVNAFT a.s. Palivá, energie, voda, telefóny 203,68 € 12.02.2026 13.02.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
59/2026 maskérske práce 15.01.,24.01.,28.01./2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 Alica Dvorská Iné 300,00 € 10.02.2026 10.02.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
60/2026 umelecký výkon M. Miezgu za 01/2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 Pešek s.r.o. Kultúra, média, tlač 500,00 € 10.02.2026 10.02.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
53/2026 sprostredkovanie a dodávka komplexných služieb technického personálu 01.01.2026 - 31.01.2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 CMB s.r.o. Iné 9 762,51 € 06.02.2026 06.02.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
54/2026 vedenie agendy, organizácia servisných opráv za 1/2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 CMB s.r.o. Iné 836,97 € 06.02.2026 06.02.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
55/2026 umelecký výkon A.Jakab Rakovskej za 12/2025 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 Ahora, s.r.o. Kultúra, média, tlač 800,00 € 06.02.2026 06.02.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
56/2026 umelecký výkon Róberta Jakaba za 12/2025 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 Ahora, s.r.o. Kultúra, média, tlač 600,00 € 06.02.2026 06.02.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
57/2026 umelecký výkon V.Černého za 01/2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 VIFO s.r.o. Kultúra, média, tlač 2 900,00 € 06.02.2026 06.02.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
58/2026 odber elektrickej energie DAK´90 za 1/2026 Divadlo Astorka Korzo '90 00678350 G&E Trading a.s. Palivá, energie, voda, telefóny 1 261,58 € 06.02.2026 06.02.2026 Henrieta Dóšová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »