854/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
855/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
856/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
839/2021 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
43,20 € |
01.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/48 |
prípojková skriňa, upínací pás |
Gabčíkovo |
00305391 |
ema-elektro.sk |
36241008 |
Iné |
85,34 € |
01.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
840/2021 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
380,00 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210087TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,02 € |
01.10.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210103TS |
tlačiareň, servisné práce |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
299,00 € |
01.10.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
836/2021 |
oprava autobusu Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Pappas auto Magyarország kft. |
000000 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 500,00 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
837/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
30,10 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
838/2021 |
prístup obce.info |
Gabčíkovo |
00305391 |
Datatrade s.r.o. |
35960132 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
110,16 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210082TS |
elektroinštalačné práce |
Technické služby |
31826245 |
Jozef Boráros |
43693318 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 802,50 € |
30.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210088TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
30.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210089TS |
oprava DS867CO |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
258,47 € |
30.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210090TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
173,00 € |
30.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/6 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MUDr. Borárosová Eva |
F15549 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
257,28 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/7 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MUDr. Ollosová Eleonóra |
F15540 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
358,70 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/8 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MUDr. Szentesiová Katarína |
F15544 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
218,12 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/9 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MED-ZOE, s.r.o. |
43851983 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
253,91 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/10 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Csibová Alžbeta |
40282686 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
81,31 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |