1078/2023 |
kontajner vanový otvorený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marian Šupa |
11906022 |
Iné |
38 400,00 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1077/2023 |
tachografická karta - TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alanata a.s. |
54629331 |
Iné |
54,00 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1075/2023 |
Új szó - všedné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
219,00 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1074/2023 |
vypracovanie žiadosti o platbu, monitor. správy a implementácia projektu: riešenie migračných výziev v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
CLEVER solutions&investments s.r.o. |
47947101 |
Iné |
500,00 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1073/2023 |
Komunálny traktor, vlečka za traktor, čelný nakladač s lopatou, kosačka so zberom ťahaná za traktorom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
105 084,00 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1079/2023 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1085/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
380,38 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1085/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
380,38 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1085/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
380,38 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1085/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
380,38 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1076/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1072/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1071/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1070/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1069/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1068/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1067/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1066/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1065/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1064/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |