Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
917/2023 poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidla Gabčíkovo 00305391 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 30,68 € 06.10.2023 09.10.2023 Faktúra
918/2023 poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidla Gabčíkovo 00305391 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 30,68 € 06.10.2023 09.10.2023 Faktúra
919/2023 Tel.poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 2,00 € 06.10.2023 09.10.2023 Faktúra
920/2023 Tel.poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 6,00 € 06.10.2023 09.10.2023 Faktúra
921/2023 Tel.poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 21,94 € 06.10.2023 09.10.2023 Faktúra
922/2023 Tel.poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 211,50 € 06.10.2023 09.10.2023 Faktúra
923/2023 poistný ventil varenej kotle Gabčíkovo 00305391 Attila Pothe 52751376 Stavebné práce, opravárenské práce 200,00 € 06.10.2023 09.10.2023 Faktúra
2023/15 material - vianočné osvetlenie Gabčíkovo 00305391 E.M.A. Elektromateriál s.r.o. 36241008 Iné 0,00 € 06.10.2023 13.10.2023 PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA primáror mesta Objednávka
752023TS demontáž a montáž pneu Technické služby 31826245 SIPP spol,s.r.o. 36267104 Stavebné práce, opravárenské práce 56,45 € 06.10.2023 06.10.2023 Faktúra
762023TS spotreba energie Technické služby 31826245 Západoslovenská energetika a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 64,18 € 06.10.2023 06.10.2023 Faktúra
782023TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,99 € 06.10.2023 06.10.2023 Faktúra
914/2023 servisná práca, kancelársky papier Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1 003,50 € 05.10.2023 09.10.2023 Faktúra
915/2023 tlač billboard Gabčíkovo 00305391 Kanovits Group s.r.o. 48090034 Kultúra, média, tlač 247,20 € 05.10.2023 09.10.2023 Faktúra
880/2023 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 1 259,58 € 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
881/2023 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 187,79 € 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
882/2023 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 759,07 € 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
883/2023 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 128,57 € 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
884/2023 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 104,36 € 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
886/2023 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 96,62 € 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
887/2023 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 89,36 € 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra