1084/2024 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Bedinszky |
43494358 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 421,25 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1085/2024 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
19,90 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1087/2024 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
255,24 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1087/2024 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
255,24 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1087/2024 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
255,24 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1087/2024 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
255,24 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1086/2024 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
162,60 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1078/2024 |
odber kuchynského odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
18 831,01 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1079/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1080/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 050,00 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1080/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1080/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/14 |
tlačiarenské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
20.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
68/2024 |
Darovacia zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
1 000,00 € |
19.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
1073/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
18.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1074/2024 |
predplatné časopisu Új Szó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
225,00 € |
18.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1075/2024 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 850,00 € |
18.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1076/2024 |
kríž procesný |
Gabčíkovo |
00305391 |
Roman Varhanik - BENEDETTO |
41941331 |
Iné |
828,00 € |
18.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1077/2024 |
poistenie majetku 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa pojisťovňa, a.s. |
53812948 |
Iné |
454,49 € |
18.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/22 |
tekuté mydlá |
Gabčíkovo |
00305391 |
DM drogéria |
31393781 |
Iné |
34,66 € |
18.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |