2024/0092TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
06.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/0093TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Slovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,40 € |
06.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1129/2024 |
Konvektomat Getigo Orange Plus + príslušenstvo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gastrocenter s.r.o. |
53812930 |
Iné |
11 568,00 € |
05.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1129/2024 |
Konvektomat Getigo Orange Plus + príslušenstvo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gastrocenter s.r.o. |
53812930 |
Iné |
11 568,00 € |
05.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1130/2024 |
web stránka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
91,20 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/0094TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,64 € |
05.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1101/2024 |
objemový odpad + triedenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 203,20 € |
04.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1113/2024 |
stolové kalendáre |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
34,65 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1126/2024 |
zber a zneškodnenie biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
432,00 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1127/2024 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
681,49 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1128/2024 |
odchyt a umiestnenie túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
140,00 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1117/2024 |
pravidelný servis Kontajner.vozidla Citroen |
Gabčíkovo |
00305391 |
Volvo Group Slovakia, s.r.o. |
35729066 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 675,73 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1118/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 909,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1119/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 914,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1121/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 163,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1122/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 395,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1123/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 424,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1124/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1125/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1125/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |