Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2/2024 Zmluva o dielo č. ZM001/2024 Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Iné 103 802,35 € 08.01.2024 12.01.2024 PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA primátor mesta Zmluva
2/2024 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 31150969 Právne a konzultačné služby 398,33 € 02.01.2024 06.02.2024 Faktúra
2/2024 Spotify opt/co Gabčíkovo 00305391 Chal-Tec GmbH DE814529349 Iné 222,44 € 26.03.2024 04.03.2024 PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA Objednávka
2/2024 režijné náklady Pierre Baguette s.r.o. 36255220 Mesto Gabčíkovo 00305391 Iné 2 580,78 € 19.03.2024 19.03.2024 Faktúra
20/2024 Sponzorská zmluva Gabčíkovo 00305391 Občianské združenie Margaréta-Margaréta polgári társulás 42400724 Iné 1 000,00 € 06.03.2024 14.03.2024 PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA primátor mesta Zmluva
200/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 726,79 € 05.03.2024 07.03.2024 Faktúra
201/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 23,72 € 05.03.2024 07.03.2024 Faktúra
202/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 179,40 € 05.03.2024 07.03.2024 Faktúra
20230103 Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 160,00 € 08.01.2024 08.01.2024 Faktúra
20230104TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 177,12 € 08.01.2024 08.01.2024 Faktúra
20230105TS odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 555,12 € 08.01.2024 08.01.2024 Faktúra
20230106TS odvoz smeti kontajnerom Gradient Consulting s.r.o. 54422621 Technické služby 31826245 Iné 2 920,56 € 08.01.2024 08.01.2024 Faktúra
2024/001TS duša, montáž, demontáž Technicke služby 31826245 SIPP spol,s.r.o. 36267104 Stavebné práce, opravárenské práce 110,00 € 30.01.2024 30.01.2024 Faktúra
2024/002TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 30,58 € 08.01.2024 08.01.2024 Faktúra
2024/003TS spotreba energie Technicke služby 31826245 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 73,61 € 15.01.2024 15.01.2024 Faktúra
2024/004TS poplatok za uloženie odpadu Technické služby 31826245 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 124,16 € 04.01.2024 04.01.2024 Faktúra
2024/005TS Telefónny poplatok Technicke služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,99 € 09.01.2024 09.01.2024 Faktúra
2024/006TS spotreba energie Technické služby 31826245 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 27,46 € 18.01.2024 18.01.2024 Faktúra
2024/007TS program WINIBEU, WINPAM Technické služby 31826245 IVES Košice 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 216,00 € 26.01.2024 26.01.2024 Faktúra
2024/008T spotreba energie Technické služby 31826245 ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 73,64 € 06.02.2024 06.02.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »