Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
53/2021TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 271,90 € 09.06.2021 09.06.2021 Faktúra
60/2021TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 232,11 € 07.07.2021 07.07.2021 Faktúra
72/2021TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 254,21 € 06.08.2021 06.08.2021 Faktúra
95/2021TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 309,92 € 13.10.2021 13.10.2021 Faktúra
104/2021TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 456,25 € 09.11.2021 09.11.2021 Faktúra
13/2021TS Vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 05.03.2021 05.03.2021 Faktúra
50/2021TS Vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 09.06.2021 09.06.2021 Faktúra
91/2021TS Vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 24.09.2021 24.09.2021 Faktúra
2021/17 nájomné za pozemok - reklamné tabule euroAWK s.r.o. 35808683 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 367,20 € 04.10.2021 04.10.2021 Faktúra
OF2021/12 vyúčtovanie režijných nákladov Bátky Tomáš 35283211 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 151,36 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
OF2021/15 vyúčtovanie režijných nákladov Nagy Alexander 35016868 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 151,61 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
2021/18 nájomné za pozemok - reklamné tabule Oskar Rublik 33468915 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 367,20 € 04.10.2021 04.10.2021 Faktúra
OF2021/11 vyúčtovanie režijných nákladov Beáta Holgyeová 32321210 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 159,91 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
1221/2020 odvedenie a čistenie odpadových vôd Technické služby 31826245 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 249,60 € 07.01.2021 07.01.2021 Faktúra
1223/2020 Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,58 € 07.01.2021 07.01.2021 Faktúra
20210001TS odvedenie a čistenie odpadových vôd Technické služby 31826245 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Iné 249,60 € 05.01.2021 05.01.2021 Faktúra
20210002TS spotreba energie Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s. 00168831 Palivá, energie, voda, telefóny 106,24 € 07.01.2021 07.01.2021 Faktúra
20210003TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 29,00 € 14.01.2021 14.01.2021 Faktúra
20210004TS nový zákonník Technické služby 31826245 Verlag Dashöfer,vydavateľstvo,s.r.o. 35730129 Iné 219,00 € 11.01.2021 11.01.2021 Faktúra
20210005TS program WINIBEU, WINPAM Technické služby 31826245 IVES Košice 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 155,35 € 17.02.2021 17.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »