Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210106TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,58 € 04.11.2021 04.11.2021 Faktúra
20210103TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 29,00 € 14.12.2021 14.12.2021 Faktúra
20210104TS poplatok za uloženie odpadu Technické služby 31826245 PURA W, s.r.o. 52216667 Iné 495,88 € 30.11.2021 30.11.2021 Faktúra
20210105TS stavebný materiál Technické služby 31826245 Bott Štefan 32320361 Iné 1 801,20 € 20.12.2021 20.12.2021 Faktúra
20210106TS servisné práce Technické služby 31826245 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 50,00 € 30.11.2021 30.11.2021 Faktúra
20210107TS stravné lístky Technické služby 31826245 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 24,00 € 30.11.2021 30.11.2021 Faktúra
20210108TS Tel.poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 30,58 € 09.12.2021 09.12.2021 Faktúra
20210109TS spotreba energie Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s. 00168831 Palivá, energie, voda, telefóny 71,44 € 09.12.2021 09.12.2021 Faktúra
20210110TS povinné poistné Technické služby 31826245 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 127,95 € 10.12.2021 10.12.2021 Faktúra
20210111TS oprava auta DS151FK Technické služby 31826245 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 405,49 € 10.12.2021 10.12.2021 Faktúra
20210112TS odvedenie a čistenie odpadových vôd Technické služby 31826245 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 499,20 € 10.12.2021 10.12.2021 Faktúra
20210113TS oleje, mazivá Technické služby 31826245 Judita Seboková 3375981 Palivá, energie, voda, telefóny 173,00 € 31.12.2021 31.12.2021 Faktúra
1226/2020 Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom, zber TKO Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 283,86 € 11.01.2021 11.01.2021 Faktúra
5/2021TS odvoz smeti kontajnerom, TKO, vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Tehchnické služby 31826245 Iné 427,30 € 17.02.2021 17.02.2021 Faktúra
17/2021TS Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom, zber TKO Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 801,33 € 05.03.2021 05.03.2021 Faktúra
22/2021TS Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 1 513,70 € 06.04.2021 06.04.2021 Faktúra
42/2021TS Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 990,31 € 10.05.2021 10.05.2021 Faktúra
52/2021TS Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 459,91 € 09.06.2021 09.06.2021 Faktúra
59/2021TS Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 2 578,35 € 07.07.2021 07.07.2021 Faktúra
73/2021TS Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 279,72 € 06.08.2021 06.08.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »