Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
962023TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,99 € 04.12.2023 04.12.2023 Faktúra
972023TS oleje, mazivá Technické služby 31826245 ŠEJK spol.s.r.o. 31447520 Palivá, energie, voda, telefóny 840,91 € 18.12.2023 18.12.2023 Faktúra
20230005TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 240,00 € 07.02.2023 07.02.2023 Faktúra
20230012TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 240,00 € 10.03.2023 10.03.2023 Faktúra
20230035TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 320,00 € 09.05.2023 09.05.2023 Faktúra
20230051TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 320,00 € 12.07.2023 12.07.2023 Faktúra
20230056TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 160,00 € 16.08.2023 16.08.2023 Faktúra
20230061TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 240,00 € 07.09.2023 07.09.2023 Faktúra
20230078TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 160,00 € 12.10.2023 12.10.2023 Faktúra
20230088TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 220,00 € 10.11.2023 10.11.2023 Faktúra
20230097TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 160,00 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
20230045TS Vývoz fekálií Slovenský rybársky zväz 30778735 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 16.06.2023 16.06.2023 Faktúra
1224/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 1 688,33 € 09.01.2023 11.01.2023 Faktúra
1225/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 3 119,39 € 09.01.2023 11.01.2023 Faktúra
1226/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 661,74 € 09.01.2023 11.01.2023 Faktúra
1227/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 64,87 € 09.01.2023 11.01.2023 Faktúra
1228/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 6 384,18 € 09.01.2023 11.01.2023 Faktúra
1229/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 866,35 € 09.01.2023 11.01.2023 Faktúra
1230/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 595,68 € 09.01.2023 11.01.2023 Faktúra
1231/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 657,56 € 09.01.2023 11.01.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »