632/2022 |
rezanie stavebného materialu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Matej Darnai |
36897795 |
Iné |
150,00 € |
15.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
784/2022 |
rezivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Matej Darnai - PÍLA |
36897795 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
121,00 € |
24.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
421/2022 |
maliarské práce 19 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Matlák Štefan |
30371791 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1,00 € |
19.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
353/2022 |
servis kamerového systému |
Gabčíkovo |
00305391 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
124,90 € |
29.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
248/2022 |
kovový záhradný domček - MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
merkury shop, s.r.o. |
51231735 |
Iné |
619,00 € |
31.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/12 |
kovový záhradný domček - MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
merkury shop, s.r.o. |
51231735 |
Iné |
618,99 € |
24.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
8/2022 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
171,96 € |
12.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
35,35 € |
15.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
484,41 € |
15.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2022 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
2 254,07 € |
29.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
323/2022 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
361,24 € |
14.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
468/2022 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
540,07 € |
07.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
619/2022 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
241,40 € |
14.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1007/2022 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
175,10 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1206/2022 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
252,60 € |
19.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022 |
nájomné za ALZA box |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
648,00 € |
11.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OF2022/7 |
zriadenie vecného bremena, návrh na vklad do katastra |
Vodohospodárska výstavba |
00156752 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
701,55 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022 |
odmena skladníka CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
311,88 € |
01.12.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022 |
režijné náklady |
Beáta Holgyeová |
32321210 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
207,02 € |
28.12.2022 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2022 |
režijné náklady |
Bátky Tomáš |
35283211 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
204,24 € |
28.12.2022 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |