1201/2023 |
servis DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
793,51 € |
31.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potravomy |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
150,46 € |
09.01.2023 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
122,18 € |
16.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
388,25 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
278,05 € |
25.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
336,30 € |
08.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
85,37 € |
25.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
325,68 € |
06.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
65,73 € |
20.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
74,99 € |
06.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
395/2023 |
týždenník Magyar7 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
Kultúra, média, tlač |
610,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
492/2023 |
medaile - Gabčíkovskýbeh |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Dagmar Mataninová - DONO |
50782151 |
Kultúra, média, tlač |
760,00 € |
07.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
344/2023 |
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby: Výstavba fotovoltického zariadenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Štefan Szlávik |
50699962 |
Iné |
600,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023 |
Zmluva o dielo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kalorim, s.r.o. |
50625781 |
Iné |
299 602,42 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
38/2023 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kalorim, s.r.o. |
50625781 |
Iné |
299 602,42 € |
30.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
47/2023 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kalorim, s.r.o. |
50625781 |
Iné |
0,00 € |
25.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
1170/2023 |
audit 2023 |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUDITCON SLOVAKIA, s.r.o |
50598171 |
Iné |
1 800,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/13 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Helena Patasiová |
505712171 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
14/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Helena Patasiová |
505712171 |
Iné |
0,00 € |
27.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Arpád Mészáros |
|
Objednávka |
1008/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Helena Patasiová |
505712171 |
Iné |
289,00 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |