20230033TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
280,00 € |
09.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230034TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
09.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230035TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
320,00 € |
09.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230036TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Dávid Benedikovič |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
246,70 € |
18.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
242023TS |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Profesiolnálny register s.r.o. |
46938079 |
Iné |
360,00 € |
06.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
302023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 682,20 € |
06.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
372023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 440,33 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
382023TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
264,00 € |
12.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing.Barnabás Gróf |
|
Iné |
29 120,00 € |
23.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
19/2023 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing.Barnabás Gróf |
|
Iné |
27 480,00 € |
23.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
20/2023 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing.Barnabás Gróf |
|
Iné |
33 840,00 € |
23.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
21/2023 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing.Barnabás Gróf |
|
Iné |
85 600,00 € |
23.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
432/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
322,50 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
440/2023 |
poplatok za vyjadrenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Iné |
36,00 € |
17.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
442/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
878,87 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
454/2023 |
trávnatý koberec |
Gabčíkovo |
00305391 |
Velar spol. s.r.o. |
47134186 |
Iné |
150,00 € |
27.04.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
457/2023 |
preprava osôb - škola v prírode |
Gabčíkovo |
00305391 |
QHR LOGIC412 s.r.o. |
48055760 |
Iné |
387,60 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
458/2023 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
459/2023 |
verejné obstarávanie - územný plán mesta - zmeny a doplnky č. 2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Iné |
468,00 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
474/2023 |
strava, občerstvenie - futbalový klub |
Gabčíkovo |
00305391 |
Katarína Ambrusová - AGRO-BEŠ |
34433899 |
Iné |
1 239,55 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |