234/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
1 829,81 € |
24.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
235/2023 |
členský príspevok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný Ostrov - Csallókoz |
42288967 |
Iné |
5 000,00 € |
24.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
239/2023 |
inzerát - új szó A4 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
1 200,00 € |
04.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
242/2023 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
244/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imirch |
33472602 |
Iné |
1 050,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
245/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
390,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
247/2023 |
preprava osôb / štúdio tanca a TV/ |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
650,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
262/2023 |
deratizácia 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
600,00 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
311/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
14 029,68 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
312/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
316/2023 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
76,21 € |
17.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
Iné |
729,01 € |
21.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITAT, s.r.o. |
47048042 |
Iné |
192,60 € |
21.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
136,33 € |
22.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023 |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023 - ŠJ MŠ kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
133,30 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
34144579 |
Iné |
262,75 € |
14.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
325,68 € |
06.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
274,35 € |
10.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |