944/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
943/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,00 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
942/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
941/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
220,99 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
940/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
224,88 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022 |
poistenie budov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 548,59 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
939/2022 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 130,20 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
938/2022 |
obstaranie 27 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
29 380,00 € |
05.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
937/2022 |
obstaranie 27 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
135 000,00 € |
05.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
936/2022 |
obstaranie 27 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
120 140,00 € |
05.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
935/2022 |
obstaranie 27 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
619 700,00 € |
05.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
934/2022 |
obstaranie 27 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 150 880,00 € |
05.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
933/2022 |
prepravné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltan Soós COOL-T GARAGE |
43603505 |
Iné |
110,00 € |
05.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
932/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 810,00 € |
05.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
931/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
833,00 € |
05.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
930/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
542,00 € |
05.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
299,47 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
929/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
619,00 € |
02.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
928/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
729,00 € |
05.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
927/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
956,00 € |
05.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |