109/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
12.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021TS |
Vývoz fekálií |
Ingrid Prokešová |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021TS |
Vývoz fekálií |
Darnai a spol. s.r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021TS |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
100,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
544,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021TS |
Vývoz fekálií |
Ingrid Prokešová |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
15.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/6 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MUDr. Borárosová Eva |
F15549 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
257,28 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/7 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MUDr. Ollosová Eleonóra |
F15540 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
358,70 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/8 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MUDr. Szentesiová Katarína |
F15544 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
218,12 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/9 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MED-ZOE, s.r.o. |
43851983 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
253,91 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/10 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Csibová Alžbeta |
40282686 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
81,31 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/11 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Beáta Holgyeová |
32321210 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
159,91 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/12 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Bátky Tomáš |
35283211 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
151,36 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/13 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Kozmérová Eva |
14151031 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
78,45 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/14 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Darnaiová Eva |
37162829 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
171,96 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |