284/2021 |
šatňový blok |
Gabčíkovo |
00305391 |
PROTEX ŚTÚROVO, s.r.o. |
36533432 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,00 € |
06.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/20 |
tlačivá - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
71,61 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
231/2021 |
ozvučovací systém - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Berlin Brands Group |
00 |
Iné |
341,70 € |
08.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
226/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
261,85 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
261,85 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
233/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,06 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
128,15 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/22 |
rekonštukcia plynového zariadenia ZUŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
GAS MOUNT,s.r.o. |
31431089 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
19/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 313,97 € |
09.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
236/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica-Corso |
32324812 |
Iné |
445,50 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
237/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
450,90 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2021 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
437,50 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
240/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
241/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
242/2021 |
PZP - súbor motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
713,73 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
91,79 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
386,17 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
245/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
246,44 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |