55/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
2 972,00 € |
26.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021 |
vedenie účtu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
864,00 € |
27.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
27.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
27.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/11 |
písací stôl |
Gabčíkovo |
00305391 |
XXXLutz |
11 |
Iné |
125,25 € |
27.01.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
59/2021 |
čistenie a monitorovanie odpadového potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
160,00 € |
28.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021 |
vyznačenie vecného bremena |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imirch |
33472602 |
Iné |
550,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 750,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021 |
pokládka zámockej dlažby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021 |
osadenie obrubníkov, šalovacie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 550,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021 |
zmluvný servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
388,80 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021 |
nádoba s prevetrávacím otvorom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
48,00 € |
30.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210012TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
780,43 € |
31.01.2021 |
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021 |
Rámcová zmluva č. 3/2021 |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
0,00 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
66/2021 |
tvárový štít |
Gabčíkovo |
00305391 |
i2 - industrial innovations, s.r.o. |
51006880 |
Iné |
93,90 € |
01.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021 |
žiarivky |
Gabčíkovo |
00305391 |
INVITAL AQUA s.r.o. |
02779897 |
Iné |
16,73 € |
01.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021 |
filter do akvária |
Gabčíkovo |
00305391 |
INVITAL AQUA s.r.o. |
02779897 |
Iné |
62,50 € |
01.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021 |
ventil do akvária |
Gabčíkovo |
00305391 |
INVITAL AQUA s.r.o. |
02779897 |
Iné |
9,35 € |
01.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210006TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210007TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |