415/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
380,00 € |
12.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
418/2022 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,80 € |
12.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
416/2022 |
servisná práca, papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
553,00 € |
13.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
417/2022 |
kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
496,00 € |
13.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
420/2022 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 548,59 € |
13.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
419/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022040TS |
vodné, stočné |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
403,20 € |
16.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
39/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
B.D.B.GROUP, s.r.o. |
36279658 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
526,92 € |
16.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
422/2022 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
17.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
423/2022 |
pokládka obrubníkov a zámockej dlažby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 010,00 € |
17.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
424/2022 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
1 742,68 € |
17.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022039TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,86 € |
17.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
421/2022 |
maliarské práce 19 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Matlák Štefan |
30371791 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1,00 € |
19.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
425/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 870,00 € |
20.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
426/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 820,00 € |
20.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
427/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 780,00 € |
20.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
428/2022 |
poistenie majetku - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
792,51 € |
20.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
436/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
22.05.2022 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4292022 |
odvoz kontajnera |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
128,40 € |
23.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
430/2022 |
odvoz kontajnera |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
436,61 € |
23.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |