Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
160/2023 zriaďovateľ - prístup Gabčíkovo 00305391 RAABE 35908718 Iné 125,00 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
161/2023 internet Gabčíkovo 00305391 Swan, a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 9,96 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
162/2023 servisná práca, tonery, kanc. potreby Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Stavebné práce, opravárenské práce 1 023,00 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
163/2023 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 2,00 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
164/2023 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 6,00 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
165/2023 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 226,78 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
166/2023 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 249,10 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
167/2023 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 21,94 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
168/2023 školenier RMRP Gabčíkovo 00305391 ing. Vít Drgoň Fi DRGON 32794321 Iné 160,00 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
169/2023 internet Gabčíkovo 00305391 SWAN a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2,32 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
170/2023 PZP Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 536,71 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
171/2023 elektrozvod Gabčíkovo 00305391 Robert Tatai - OHM ELEKTRO 36550949 Stavebné práce, opravárenské práce 480,00 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
172/2023 elektroinštalačné práce Gabčíkovo 00305391 Robert Tatai - OHM ELEKTRO 36550949 Stavebné práce, opravárenské práce 544,00 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
173/2023 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 29,76 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
174/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 737,29 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
175/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 744,84 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
176/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 108,71 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
177/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 677,05 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
178/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 1 460,63 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
179/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 275,68 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra