Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
106/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 70,82 € 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
107/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 726,79 € 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
108/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 47,16 € 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
109/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 26,38 € 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
110/2024 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz 31150969 Právne a konzultačné služby 274,80 € 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
2024/008T spotreba energie Technické služby 31826245 ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 73,64 € 06.02.2024 06.02.2024 Faktúra
91/2024 strava pre dôchodcov Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 332,50 € 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
92/2024 orezanie stromov - cintorín Gabčíkovo 00305391 ALU-FLEX s.r.o. 36248495 Iné 105,60 € 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
93/2024 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 32,09 € 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
94/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 1 731,22 € 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
95/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 214,07 € 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
96/2024 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 212,22 € 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
1/2024 automatický sušič rúk Gabčíkovo 00305391 B2Bpartner,s.r.o. 44413467 Iné 129,60 € 07.02.2024 14.02.2024 Bc. Eva Vargová prednostka Objednávka
20240001TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 160,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240002TS Vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240003TS Vývoz fekálií Národné lesnícke centrum 42001315 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240004TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 412,80 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240005TS odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 460,80 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240006TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 645,60 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240007TS odvoz smeti kontajnerom BALA a.s. 36228427 Technické služby 31826245 Iné 899,40 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »