259/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
260/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
261/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
262/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
263/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
265/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
266/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
267/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
268/2022 |
vysokotlakové prečistenie potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
05.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
269/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,66 € |
06.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
270/2022 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
06.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
271/2022 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 650,00 € |
07.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
272/2022 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 780,00 € |
07.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/12 |
kovový záhradný domček - MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
merkury shop, s.r.o. |
51231735 |
Iné |
618,99 € |
24.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
2022/13 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
06.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
273/2022 |
poštové poukazy - dane |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
79,67 € |
06.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
274/2022 |
nájomné 27 b.j. podľa nájomnej zmluvy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
5 570,85 € |
06.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
275/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
24,77 € |
06.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
277/2022 |
smetné koše |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
215,40 € |
07.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |