13/2024 |
tlačivá MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
31,61 € |
12.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
06.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
408/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
34,40 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2024 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
35,28 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/005TS |
Telefónny poplatok |
Technicke služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
09.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
19.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024 |
prenájom pozemku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
22.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
379/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,58 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
40,80 € |
16.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,45 € |
22.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,45 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,45 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
311/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,45 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
421/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,45 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |