704/2021 |
postrek komárov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
2 352,00 € |
19.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
350/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
2 212,00 € |
16.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210068TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
2 206,39 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
946/2021 |
servis JCB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Terra Stroj, s.r.o. |
00643581 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 169,68 € |
03.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1260/2020 |
elektrcká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 132,60 € |
01.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1092/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 020,00 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
381/2021 |
pokládka zámockej dlažby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 000,00 € |
25.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
537/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 985,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
273/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 980,00 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 955,00 € |
21.03.2021 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 920,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
538/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 920,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
798/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 920,00 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
616/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 910,00 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
275/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 890,00 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
707/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 875,00 € |
23.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
815/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 862,69 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
393/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 853,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
563/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 853,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
617/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 840,00 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |