1020/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 780,00 € |
20.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
652/2022 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 777,69 € |
20.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
778/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 750,00 € |
22.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1086/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 746,78 € |
08.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
424/2022 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
1 742,68 € |
17.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
777/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 740,00 € |
22.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 720,00 € |
21.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1197/2022 |
predplatné týždenníka "Csllókoz" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Remény s.r.o. |
36771457 |
Kultúra, média, tlač |
1 716,00 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
332/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 715,00 € |
20.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
21.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
635/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
20.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1119/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1120/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1121/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1210/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1211/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1212/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022105 |
poplatok za uloženie odpadu |
Technicke služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
1 686,98 € |
07.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
576/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 681,18 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
271/2022 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 650,00 € |
07.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |