732/2023 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
12 228,72 € |
09.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
944/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
12 018,72 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1256/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 666,78 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
647/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
11 313,12 € |
14.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1018/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
11 151,00 € |
08.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
530/2023 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
11 066,16 € |
13.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023 |
Zmluva o poskytovaní služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
ATAWA, s.r.o. |
46292683 |
Iné |
10 656,00 € |
12.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
36/2023 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaný služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
ATAWA s.r.o |
46292683 |
Iné |
10 656,00 € |
22.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
424/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 645,32 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
222/2023 |
zber, odvoz a zneškodnenie TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 528,98 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023 |
Zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ministerstvo investicií,regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky |
50349287 |
Iné |
10 400,00 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
1136/2023 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 373,16 € |
07.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1200/2023 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 054,80 € |
31.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 954,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
987/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Iné |
9 954,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1120/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 637,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 594,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 383,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1118/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 288,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1264/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 203,27 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |