143/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 044,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
8 990,00 € |
06.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
34/2023 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
8 900,00 € |
06.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
|
Zmluva |
35/2023 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
8 810,00 € |
06.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
250/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 505,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
877/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 190,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
312/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
365/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
475/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
06.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
568/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
726/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
08.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
762/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
899/2023 |
zber a preprava komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
979/2023 |
zber a preprava komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1122/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 140,86 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1197/2023 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
31.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1259/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 129,04 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
985/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 883,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
7 700,27 € |
07.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 354,32 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |