1051/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
458,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1052/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,44 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220096TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
411,24 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220097TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
151,32 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220098TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
382,44 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220099TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
160,00 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220100TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 620,08 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022095TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,94 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022096TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,03 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100TS |
Toner |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,00 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022102TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 229,28 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022097TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
04.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220101TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
02.11.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022111 |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Iné |
192,00 € |
31.10.2022 |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1029/2022 |
servis kosačky KVS 1800 |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAMP, s.r.o. |
31617131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 302,80 € |
27.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1029/2022 |
servis kosačky KVS 1800 |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAMP, s.r.o. |
31617131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 302,80 € |
27.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1030/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
36,08 € |
27.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/32 |
Enegetický certifikát - Zdravotné stredisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
417,60 € |
26.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
20220095TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 114,00 € |
26.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1024/2022 |
rekonštrukcia miestnej komunikácie - Cintorinská ulica |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26 894,44 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |