20220104TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 552,92 € |
07.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022105 |
poplatok za uloženie odpadu |
Technicke služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
1 686,98 € |
07.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/38 |
týždenník Csallókoz 2023 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Remény s.r.o. |
36771457 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
05.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
1142/2022 |
oprava fasádnych hodín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kapui Gyula |
72256369-2-33 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
245,11 € |
01.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1143/2022 |
strava, občerstvenie - futbalový klub |
Gabčíkovo |
00305391 |
AGRO-BEŠ Katarína Ambrusová |
34433899 |
Iné |
2 513,90 € |
25.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1144/2022 |
strava, občerstvenie - kapnka |
Gabčíkovo |
00305391 |
AGRO-BEŠ Katarína Ambrusová |
34433899 |
Iné |
1 596,00 € |
25.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1145/2022 |
drogéria pre dôchodcom |
Gabčíkovo |
00305391 |
DM drogéria |
31393781 |
Iné |
71,25 € |
28.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1146/2022 |
tlačivá - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
47,04 € |
28.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1147/2022 |
vodoinštalačný materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
807,00 € |
01.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1148/2022 |
oprava nákl. auta LIAZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Jérábek |
52445291 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 164,00 € |
01.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1149/2022 |
sladkosti - deň dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Paradiso Slovakia |
34103406 |
Iné |
1 622,88 € |
01.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1150/2022 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
01.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1151/2022 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1152/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 528,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1153/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 623,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1154/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 370,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1155/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 863,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1156/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
740,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1157/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
540,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1158/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
542,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |