1048/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1041/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
286,45 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1047/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
11.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1042/2023 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
204,58 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1043/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1046/2023 |
ramenový nakladač |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hyca s.r.o. |
35900008 |
Iné |
234 000,00 € |
10.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1044/2023 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Iné |
4,60 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1045/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1019/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
1 650,00 € |
09.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1017/2023 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
710,50 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1018/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
11 151,00 € |
08.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023 |
Sponzorská zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Blinker-Bau, s.r.o. |
54834678 |
Iné |
350,00 € |
09.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
20230088TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
220,00 € |
10.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1016/2023 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
99,13 € |
07.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Csókás |
|
Iné |
613 120,00 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
20230081TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Alena Barth |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
363,12 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230082TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
426,24 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230083TS |
odvoz smeti kontajnerom |
BALA a.s. |
36228427 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
609,12 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230084TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
207,12 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230085TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
837,24 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |