957/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
958/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
959/2023 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
960/2023 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
961/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
951/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
173,51 € |
13.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
952/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,96 € |
13.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
953/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
13.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
954/2023 |
cement, murexín, tvárnice |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
78,60 € |
13.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
955/2023 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
307,23 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/15 |
material - vianočné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
E.M.A. Elektromateriál s.r.o. |
36241008 |
Iné |
0,00 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
20230078TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
12.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
925/2023 |
poistenie Autobus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,40 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
926/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
340,14 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
927/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
952,61 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
928/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,16 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
929/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,40 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
930/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 457,58 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
931/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 013,33 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
932/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
523,70 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |