1161/2023 |
servisná práca, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
550,00 € |
08.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230101TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
08.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230098TS |
kosenie trávy - celoročné /reštaurácia Nimród/ |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
500,00 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230093TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 806,28 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230094TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230095TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230096TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230097TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
932023TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s. |
00168831 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1110/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1111/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1112/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1113/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1114/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1115/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1116/2023 |
3181,00 |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 181,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1117/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 921,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1118/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 288,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1119/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 671,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1120/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 637,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |