176/2021 |
pracovné oblečenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
265,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 920,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 280,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021 |
nábytok nové Zdravotné stredisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bega s.r.o. |
36547654 |
Iné |
29 800,00 € |
01.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021 |
obrubník záhradný |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nándor Kántor |
34430270 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
106,50 € |
01.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021 |
hydraulické čerpadlo |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIP SK s.r.o. |
44070756 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 039,56 € |
01.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
607,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
660,96 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |