Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
306/2023 stravovanie dôchodcov Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Nájmy a prenájmy 490,00 € 12.04.2023 14.04.2023 Faktúra
307/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 102,03 € 12.04.2023 14.04.2023 Faktúra
308/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 543,49 € 12.04.2023 14.04.2023 Faktúra
309/2023 internet Gabčíkovo 00305391 Swan, a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2,32 € 12.04.2023 14.04.2023 Faktúra
310/2023 interner Gabčíkovo 00305391 Swan, a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 9,96 € 12.04.2023 14.04.2023 Faktúra
311/2023 uloženie zmesového komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 14 029,68 € 12.04.2023 14.04.2023 Faktúra
312/2023 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 8 140,86 € 12.04.2023 14.04.2023 Faktúra
313/2023 znalecký posudok Gabčíkovo 00305391 Ing. Dudek František 11703750 Stavebné práce, opravárenské práce 145,00 € 12.04.2023 14.04.2023 Faktúra
314/2023 znalecký posudok Gabčíkovo 00305391 Ing. Dudek František 11703750 Stavebné práce, opravárenské práce 125,00 € 12.04.2023 14.04.2023 Faktúra
315/2023 znalecká posudok Gabčíkovo 00305391 Ing. Dudek František 11703750 Stavebné práce, opravárenské práce 135,00 € 12.04.2023 14.04.2023 Faktúra
316/2023 posterminál Gabčíkovo 00305391 Worldline 000000 Iné 76,21 € 17.04.2023 17.04.2023 Faktúra
25/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 QUALITED s.r.o. 36638528 Iné 729,01 € 21.03.2023 17.04.2023 Faktúra
26/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 QUALITAT, s.r.o. 47048042 Iné 192,60 € 21.03.2023 17.04.2023 Faktúra
27/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 136,33 € 22.03.2023 17.04.2023 Faktúra
28/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 BONI FRUCTI, s.r.o. 35766981 Iné 0,00 € 20.03.2023 17.04.2023 Faktúra
29/2023 potraviny Gabčíkovo 00305391 BONI FRUCTI, s.r.o. 35766981 Iné 0,00 € 20.03.2023 17.04.2023 Faktúra
30/2023 - ŠJ MŠ kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 133,30 € 20.03.2023 17.04.2023 Faktúra
31/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 AG FOODS SK, s.r.o. 34144579 Iné 262,75 € 14.03.2023 17.04.2023 Faktúra
32/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 Iné 325,68 € 06.03.2023 17.04.2023 Faktúra
33/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 274,35 € 10.03.2023 17.04.2023 Faktúra