2021/23 |
dodanie KLINIK boxov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
0,00 € |
25.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Bc. Eva Vargová |
prednosta |
Objednávka |
54/2021 |
tlačiarenské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Vargová Eva |
prednosta |
Objednávka |
1221/2020 |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,60 € |
07.01.2021 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1223/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
07.01.2021 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1224/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
954,85 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1225/2020 |
odvoz komunálneho odpadu |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
472,16 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1226/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom, zber TKO |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
283,86 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1227/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
253,98 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1228/2020 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1229/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
365,75 € |
08.01.2021 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1230/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
461,92 € |
08.01.2021 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1231/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
434,78 € |
08.01.2021 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1232/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
530,09 € |
08.01.2021 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1233/2020 |
revízia plynových kotlov 14 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
251,11 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1234/2020 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Nájmy a prenájmy |
18,65 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1235/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,59 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1236/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1237/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
261,76 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1238/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 652,00 € |
09.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1239/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
465,05 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |