1235/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 243,94 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1236/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
753,74 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1237/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
279,76 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1238/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
156,19 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1239/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,91 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1240/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,12 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1241/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
176,90 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1242/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
623,12 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1243/2022 |
vypracovanie dendrologického posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Štefan Székely |
41111290 |
Iné |
900,00 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220105TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 837,98 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220106TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
317,76 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220107TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
389,28 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220108TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
334,56 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1244/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1245/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1246/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,00 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1247/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
277,70 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1248/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1249/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,75 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1250/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
25,73 € |
13.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |