Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
125/2021TS Vývoz fekálií Ingrid Prokešová 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 14.12.2021 14.12.2021 Faktúra
33/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 15.04.2021 15.04.2021 Faktúra
45/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 29.04.2021 29.04.2021 Faktúra
47/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 13.05.2021 13.05.2021 Faktúra
58/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 08.06.2021 08.06.2021 Faktúra
70/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 07.07.2021 07.07.2021 Faktúra
79/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 03.08.2021 03.08.2021 Faktúra
82/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 23.08.2021 23.08.2021 Faktúra
92/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 23.09.2021 23.09.2021 Faktúra
102/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 28.10.2021 28.10.2021 Faktúra
108/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 03.11.2021 03.11.2021 Faktúra
123/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 08.12.2021 08.12.2021 Faktúra
27/2020 mobilný stojan Gabčíkovo 00305391 ZDRAVKO, s.r.o. 50332279 Iné 1 270,00 € 05.01.2021 11.01.2021 PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA primátor Objednávka
1233/2020 revízia plynových kotlov 14 b.j. Gabčíkovo 00305391 Andrej Mészáros 43016341 Stavebné práce, opravárenské práce 251,11 € 08.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1234/2020 posterminál Gabčíkovo 00305391 Worldline 000000 Nájmy a prenájmy 18,65 € 08.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1235/2020 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 48,59 € 08.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1236/2020 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 21,94 € 08.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1237/2020 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 261,76 € 08.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1238/2020 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 652,00 € 09.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1239/2020 elektircká energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 465,05 € 11.01.2021 12.01.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »