20230061TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
240,00 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230078TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
12.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230088TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
220,00 € |
10.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230097TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230020TS |
Vývoz fekálií |
Megyeri Melinda |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
MAFEX s.r.o. |
44756496 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
558,31 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230010TS |
Vývoz fekálií |
Kohútová Mária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230039TS |
Vývoz fekálií |
Kohútová Mária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
17.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230075TS |
Vývoz fekálií |
Kohútová Mária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
20.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023 |
režijné náklady |
KMEŤ gyn.amb. s.r.o. |
51802554 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1,16 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
979,20 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230006TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230033TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
280,00 € |
09.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230057TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,00 € |
16.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230062TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,00 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230077TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230094TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230052TS |
Vývoz fekálií |
Július Perláč |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
10.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230028TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
18.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230067TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
31.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |