86/2022TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
380,16 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
176,40 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
491,04 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
B.D.B.GROUP, s.r.o. |
36279658 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 114,00 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022093TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
308,60 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
901/2022 |
stavebné rezivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 191,20 € |
04.10.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022 |
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 05/2022 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Stavebniny NK, s.r.o. |
36279056 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
04.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
2022086TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,94 € |
04.10.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
906/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
04.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
907/2022 |
oprava auta |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Jérábek |
52445291 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
304,00 € |
04.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
908/2022 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
432,00 € |
04.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022091TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,84 € |
04.10.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022092TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
04.10.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2002/4 |
nájomné za pozemok - reklamné tabule |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Nájmy a prenájmy |
979,20 € |
03.10.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/5 |
nájomné za pozemok - reklamné tabule |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Nájmy a prenájmy |
267,20 € |
03.10.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6 |
nájomné za pozemok - reklamné tabule |
Gabčíkovo |
00305391 |
euroAWK s.r.o. |
35808683 |
Nájmy a prenájmy |
367,20 € |
03.10.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
899/2022 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
590,00 € |
03.10.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
900/2022 |
doména gabcikovo.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
105,60 € |
03.10.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |