465/2022 |
zber a odvoz TKO odvoz smeti kontajnerom |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
421,20 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
466/2022 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
12 162,19 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
469/2022 |
prenájom pódia so strechou, ozvučenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
1 600,00 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022044TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,86 € |
06.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022050TS |
vodné, stočné |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
307,20 € |
06.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022060TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 729,48 € |
06.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
461/2022 |
Dopravné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alexander Gróf - PEGAS |
14153823 |
Iné |
2 418,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
462/2022 |
oprava tlačiarne |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
65,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022051TS |
Zemné a betonárske práce |
Technické služby |
31826245 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 950,00 € |
03.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Vojtech Katona |
47025646 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
150,00 € |
03.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
448/2022 |
inžinierská a technická pomoc pri stavbe Budova MŠ a Kotolňa, Komenského u. a Kotolňa na Cintorinskej ul. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Rácz Alexander |
42286026 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
300,00 € |
02.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
449/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
02.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
450/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
02.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
451/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
02.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
452/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
02.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
453/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
02.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
453/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
02.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
454/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
02.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
455/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
02.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
456/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
02.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |