399/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,73 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
400/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,30 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
401/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
915,70 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
402/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
439,48 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
403/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
449,52 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
404/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,98 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
405/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 158,95 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
406/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 135,05 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
407/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 248,32 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
408/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
289,82 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
409/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
410/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022037TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,19 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022042TS |
búracie a betonárske práce |
Technické služby |
31826245 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022046TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 053,92 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
p. Sobota |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
224,00 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 388,05 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
256,94 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,18 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
325,46 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |