| 569/2023 |
zemné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
alexander pELLER |
53099001 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
320,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 570/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 571/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 572/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 573/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 574/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 575/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 576/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
252,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 577/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
231,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 578/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
734,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 579/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
527,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 580/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
761,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 581/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 260,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 582/2023 |
kuchynský odpad - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
98,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 585/2023 |
cement, murexín, tvárnice |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Iné |
1 151,36 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 502023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
04.07.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 512023TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,22 € |
04.07.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 565/2023 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,00 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 566/2023 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
665,52 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 584/2023 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Citrón, s.r.o. |
43882684 |
Iné |
351,73 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |