Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
510/2023 internet Gabčíkovo 00305391 Swan, a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 9,95 € 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
511/2023 internet Gabčíkovo 00305391 Swan, a.s. 35680202 Palivá, energie, voda, telefóny 2,32 € 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
512/2023 služby riadenia projektu: Vodozádržné opatrenie v meste Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 Trius Finance, s.r.o. 36699993 Stavebné práce, opravárenské práce 580,00 € 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
513/2023 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 218,92 € 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
514/2023 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 21,94 € 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
515/2023 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 6,00 € 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
516/2023 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 2,00 € 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
517/2023 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 247,59 € 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
518/2023 výmena potrubia, demontáž a montáž radiárovov v objekte ZUŠ Gabčíkovo 00305391 Nagy Adrián 41397631 Stavebné práce, opravárenské práce 3 911,16 € 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
29/2023 Zmluva o dielo Gabčíkovo 00305391 Kalorim, s.r.o. 50625781 Iné 299 602,42 € 08.06.2023 16.06.2023 PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA primátor mesta Zmluva
20230040TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 430,95 € 08.06.2023 08.06.2023 Faktúra
20230041TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 457,38 € 08.06.2023 08.06.2023 Faktúra
20230042TS odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 580,42 € 08.06.2023 08.06.2023 Faktúra
20230043TS odvoz smeti kontajnerom Gradient Consulting s.r.o. 54422621 Technické služby 31826245 Iné 3 493,48 € 08.06.2023 08.06.2023 Faktúra
442023TS Spotreba elektriny Technické služby 31826245 Západoslovenská energia, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 25,22 € 08.06.2023 08.06.2023 Faktúra
492/2023 medaile - Gabčíkovskýbeh Gabčíkovo 00305391 Mgr. Dagmar Mataninová - DONO 50782151 Kultúra, média, tlač 760,00 € 07.06.2023 09.06.2023 Faktúra
493/2023 externý projektový manažment Ekodvor Gabčíkovo 00305391 Bús Ladislav 44613121 Stavebné práce, opravárenské práce 408,00 € 07.06.2023 09.06.2023 Faktúra
494/2023 odborná činnosť vo VO - výstavba zariadení vo vybraných druhov OZE Gabčíkovo 00305391 Ladislav Bús 44613121 Stavebné práce, opravárenské práce 468,00 € 07.06.2023 09.06.2023 Faktúra
16/2023 koterce pre psov Gabčíkovo 00305391 Taurustal 0000000 Iné 0,00 € 07.06.2023 03.07.2023 Bc. Eva Vargová prednosta Objednávka
422023TS odvedenie a čistenie odpadových vôd Technické služby 31826245 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 264,00 € 07.06.2023 07.06.2023 Faktúra