1158/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
254,42 € |
08.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1159/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
732,70 € |
08.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1160/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
361,81 € |
08.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1161/2023 |
servisná práca, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
550,00 € |
08.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1162/2023 |
asanačné práce MS |
Gabčíkovo |
00305391 |
DDD partner, s.r.o. |
36258229 |
Iné |
420,00 € |
08.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1163/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
602,00 € |
08.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023 |
Zmluva o dielo č.62/2023/2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Iné |
867 401,20 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
20230101TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
08.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1136/2023 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 373,16 € |
07.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1137/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
07.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1138/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
07.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230098TS |
kosenie trávy - celoročné /reštaurácia Nimród/ |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
500,00 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1132/2023 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
227,45 € |
06.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1133/2023 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,75 € |
06.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1134/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 564,31 € |
06.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230093TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 806,28 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230094TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230095TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230096TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230097TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |