| 15/2023 |
znalecká posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
13.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 306/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Nájmy a prenájmy |
490,00 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 307/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,03 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 308/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
543,49 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 309/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 310/2023 |
interner |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 311/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
14 029,68 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 312/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 313/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
145,00 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 314/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
125,00 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 315/2023 |
znalecká posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
135,00 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 280/2023 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 221,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 281/2023 |
vypracovanie projektu migrácia v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
ARNAGYS partner s.r.o. |
54772664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 282/2023 |
implementácia projektu využitie vybraných druhov oze v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
ARNAGYS partner s.r.o. |
54772664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
45,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 283/2023 |
výkon verejného obstarávacnia - OZE |
Gabčíkovo |
00305391 |
VV3, s.r.o. |
50548956 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 284/2023 |
vypracovanie následnej monitorovacej správy - Wifi pre teba |
Gabčíkovo |
00305391 |
ARNAGYS partner s.r.o. |
54772664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 285/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
248,81 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 286/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 287/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 288/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |