Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
140/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 15 539,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
141/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 9 383,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
142/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 6 496,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
143/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 9 044,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
144/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 844,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
145/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 097,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
146/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 249,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
147/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 810,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
148/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 443,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
149/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 175,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
150/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 5,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
151/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 751,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
152/2023 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Nájmy a prenájmy 41,89 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
153/2023 zber a zneškodnenie kuchynského odpadu Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 96,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
154/2023 darčeky na deň učiteľov Gabčíkovo 00305391 JIMI Textil, s.r.o. 45432376 Iné 3 076,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
4/2023 dar na deň učiteľov Gabčíkovo 00305391 JIMI Textil, s.r.o. 45432376 Iné 1 138,01 € 03.03.2023 23.03.2023 PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA primátor Objednávka
195/2023 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 31150969 Právne a konzultačné služby 274,80 € 02.03.2023 14.03.2023 Faktúra
11/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 BONI FRUCTI, s.r.o. 35766981 Iné 0,00 € 02.03.2023 14.03.2023 Faktúra
12/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 BONI FRUCTI, s.r.o. 35766981 Iné 0,00 € 02.03.2023 14.03.2023 Faktúra
135/2023 plech - OHZ Gabčíkovo 00305391 Profil s.r.o. 52342212 Stavebné práce, opravárenské práce 464,29 € 01.03.2023 01.03.2023 Faktúra