69/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 354,32 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 755,16 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
434,04 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230003TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
464,52 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230004TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
183,24 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230005TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
240,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230006TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230007TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230008TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023 |
Elektro materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
904,80 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023 |
Elektro materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 581,60 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
341,70 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
8,74 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023 |
Zneškodnenia odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
15 367,37 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023 |
zástavy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
Iné |
184,68 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
158,78 € |
05.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
62,39 € |
05.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023 |
zber a zneškodnenie kuchynského odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023 |
výmena skla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Balázs Miklós |
41894944 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
140,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |