| 289/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 290/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 291/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 292/2024 |
vysokotlakové čistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
400,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 334/2024 |
Odstránenie havarijného stavu teľocvične ZŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
103 802,35 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/022TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,46 € |
03.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/023TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
4 050,62 € |
03.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 274/2024 |
darček - deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Aqua Technology, s.r.o. |
51728168 |
Iné |
2 800,00 € |
02.04.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 309/2024 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
735,40 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/024TS |
servisné práce |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
50,00 € |
02.04.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/025TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T-Com |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
02.04.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 169/2024 |
servisné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hyca s.r.o. |
35900008 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
846,00 € |
29.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 23/2024 |
Záväzný prísľub poskytnutia bankovej záruky č. 0218/24/08767 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
Iné |
4 800 000,00 € |
28.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 275/2024 |
servis kamerového systému |
Gabčíkovo |
00305391 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 343,37 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 276/2024 |
servis PSN-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
86,40 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 277/2024 |
čerpadlo, filtračná vložka |
Gabčíkovo |
00305391 |
BIG elektro, s.r.o. |
56040806 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 278/2024 |
registrácia v databáze OBCHODNYREGISTER.com |
Gabčíkovo |
00305391 |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
46440305 |
Iné |
420,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 279/2024 |
žiadosť o dotáciu na odstránenie havarijného stavu telocvične ZŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
500,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 280/2024 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 281/2024 |
vyhotovenie kópií |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Iné |
198,84 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |